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Fechas:15, 17, 22 y 24 de Julio

Horario: 18:00 a 21:00 horas

Carga Horaria: 12 horas

Objetivos:

• Orientar a los participantes sobre como estructurar adecuadamente un plan de auditoría, a partir de las Nuevas Normas Globales de Auditoría Interna.
• Contribuir a que los participantes logren identificar las unidades auditables de la entidad, de manera que puedan definir el universo de auditoría y estructurar el plan de trabajo de la Auditoría Interna para el año 2025 y basado en las Nuevas Normas Globales de Auditoría Interna.
• Entender los cambios y/o ajustes con relación al plan anual de auditoría interna y entender la aplicación de los elementos de las normas que hacen referencia al plan de auditoría y al universo auditable.

Contenido:

• Entendiendo las nuevas normas globales de auditoría interna relacionadas con el Universo y el Plan de Auditoría Interna
• Plan Estratégico de Auditoría Interna Vs. Plan Anual de Auditoría Interna
• Entendiendo y auditando la gestión de riesgos como punto de partida para la Auditoría Basada en Riesgos.
• Determinación del Universo de Auditoría Interna
• Establecimiento y variables para definir para priorizar el universo de auditoría.
• Plan Anual de Auditoría Interna Vs. Recursos
• Definición y Comunicación del Plan Anual de Auditoría Interna.

Expositor:

Edwin Arley Giraldo Zapata

CIA – Auditor Internacional Certificado –
CFSA – Auditor de Servicios Financieros Certificado.
CCSA – Certificación en Autoevaluación de Control y Riesgos.

CGAP – Profesional Certificado en Auditoria Gubernamental.
QA – Aseguramiento de la Calidad de la Función de Auditoria Interna con base en el MIPP.
ISO 31000 – Risk Manager PECB.
COSO – Certificado en Control Interno por COSO.

Contador Público de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialista en Finanzas y Mercados de Capitales, Master en Gestión de Riesgos, con mas de 15 años de Experiencia en Riesgos, Auditoria, Control y Procesos, trabajo como Senior de Auditoria Interna en Deloitte y Gerente de Consultoría de Riesgos y Outsourcing de Auditoría Interna en Ernst & Young, se ha desempeñado como Gerente Senior de Auditoría y de Control Interno del Banco HSBC en Colombia, y Gerente de Riesgo Corporativo, Oficial SOX y de Continuidad de Negocio en Banco Popular, Conferencista y evaluador de la función de auditoría interna en el Instituto de Auditores Internos de Colombia, Perú y Ecuador ,Gerente de Aseguramiento y Consultoria S.A.S, implementando metodologías Basadas en el Marco Internacional Para la Práctica Profesional de Auditoría Interna, Control Interno COSO, Gestión de Riesgos ISO31000-2009, COSO ERM y SOX.

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