Alineado a las Nuevas Normas Globales de Auditoría Interna

📅 Fechas: 15, 16, 17 y 22 de septiembre

🕕 Horario: 18:00 a 21:00 horas (GMT -5)

⏱️ Carga horaria total: 12 horas

📍 Modalidad: Online en vivo

🔗 Registro aquí: Registro aquí

🎯 Objetivos del Curso

  • – Orientar a los participantes sobre como estructurar adecuadamente un plan de auditoría, a partir de las Nuevas Normas Globales de Auditoría Interna.
  • – Contribuir a que los participantes logren identificar las unidades auditables de la entidad, de manera que puedan definir el universo de auditoría y estructurar el plan de trabajo de la Auditoría Interna para el año 2025 y basado en las Nuevas Normas Globales de Auditoría Interna.
  • – Entender los cambios y/o ajustes con relación al plan anual de auditoría interna y entender la aplicación de los elementos de las normas que hacen referencia al plan de auditoría y al universo auditable.

Contenido:

  • – Entendiendo las nuevas normas globales de auditoría interna relacionadas con el Universo y el Plan de Auditoría Interna
  • – Plan Estratégico de Auditoría Interna Vs. Plan Anual de Auditoría Interna
  • – Entendiendo y auditando la gestión de riesgos como punto de partida para la Auditoría Basada en Riesgos.
  • – Determinación del Universo de Auditoría Interna
  • – Establecimiento y variables para definir para priorizar el universo de auditoría.
  • – Plan Anual de Auditoría Interna Vs. Recursos
  • – Definición y Comunicación del Plan Anual de Auditoría Interna.

Expositor:

EDWIN ARLEY GIRALDO ZAPATA

CIA – Auditor Internacional Certificado –

CFSA – Auditor de Servicios Financieros Certificado.

CGAP – Profesional Certificado en Auditoria Gubernamental.

QA – Aseguramiento de la Calidad de la Función de Auditoria Interna con base en el MIPP.

ISO 31000 – Risk Manager PECB.

COSO – Certificado en Control Interno por COSO.

Contador Público de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialista en Finanzas y Mercados de Capitales, Master en Gestión de Riesgos,  con mas de 15 años de Experiencia en Riesgos, Auditoria, Control y Procesos, trabajo como Senior de Auditoria Interna en Deloitte y Gerente de Consultoría de Riesgos y Outsourcing de Auditoría Interna en Ernst & Young, se ha desempeñado como Gerente Senior de Auditoría y de Control Interno del Banco HSBC en Colombia, y Gerente de Riesgo Corporativo, Oficial SOX y de Continuidad de Negocio en Banco Popular, Conferencista y evaluador de la función de auditoría interna en el Instituto de Auditores Internos de Colombia, Perú y Ecuador ,Gerente de Aseguramiento y Consultoria S.A.S, implementando metodologías Basadas en el Marco Internacional Para la Práctica Profesional de Auditoría Interna, Control Interno COSO, Gestión de Riesgos ISO31000-2009, COSO ERM y SOX.