8, 10, 12, 15, 17, 19, 22,
24, 26, 29 de Setiembre y
1 de Octubre
Plataforma ZOOM
30 horas Socio USD 300
No socio USD 400
incluye IGV

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TEMARIO

  1. Rol Estratégico y Operacional de Auditoría Interna
    • Actividades Administrativas.
    • Relaciones con Stakeholders.
    • Requerimiento de Recursos.
    • Coordinación.
  2. Encargos de Aseguramiento
    • Tipos de Servicio de Aseguramiento.
    • Auditoría de Proveedores de Servicios.
    • Auditoría de Calidad.
    • Auditoría de Cumplimiento.
    • Auditorías Financieras.
  3. Consultorías
  4. El Plan de Auditoría Interna
    • Plan de Auditoría basado en riesgos.
    • Riesgo de Auditoría.
  5. Planificación de los Encargos
    • Planificación.
    • Identificación de Riesgos.
    • Objetivos, alcance, criterios de evaluación.
    • Asignación de recursos.
    • Programa de Trabajo.
  6. Recopilación de Información.
    • Cualidades de la Información.
    • Fuentes y Naturaleza de la Información.
  7. Estadística: Muestreo y Control de Calidad
    • Conceptos Estadísticos.
    • Conceptos de Muestreo.
    • Muestreo de Atributos.
    • Muestreo de Variables.
  8. Análisis, Evaluación, Documentación y Supervisión
    • Herramientas de Auditoría Computarizadas.
    • Enfoques Analíticos y Mapeo de Procesos.
    • Técnicas de Revisión Analíticas.
    • Papeles de Trabajo.
    • Supervisión.
  9. Comunicación y monitoreo de resultados
    • Comunicaciones con clientes.
    • Calidad de la Comunicación.
    • Aprobación y Distribución de Reportes.
    • Monitoreo y Seguimiento.

EXPOSITOR:

Enzo Tolentino CIA, CISA, CISSP

Enzo Tolentino es Gerente de Área de Auditoría Continua, Data Analytics y Desarrollo Corporativo del Banco de Crédito del Perú, cuenta con un MBA y MS en Sistemas de Información por Case Western Reserve University, Cleveland, USA, es licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y ​cuenta con las certificaciones CIA, CISA y CISSP.


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