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8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 de Setiembre y 1 de Octubre Plataforma ZOOM |
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30 horas | ![]() |
Socio USD 300 No socio USD 400 incluye IGV |
TEMARIO
- Rol Estratégico y Operacional de Auditoría Interna
- Actividades Administrativas.
- Relaciones con Stakeholders.
- Requerimiento de Recursos.
- Coordinación.
- Encargos de Aseguramiento
- Tipos de Servicio de Aseguramiento.
- Auditoría de Proveedores de Servicios.
- Auditoría de Calidad.
- Auditoría de Cumplimiento.
- Auditorías Financieras.
- Consultorías
- El Plan de Auditoría Interna
- Plan de Auditoría basado en riesgos.
- Riesgo de Auditoría.
- Planificación de los Encargos
- Planificación.
- Identificación de Riesgos.
- Objetivos, alcance, criterios de evaluación.
- Asignación de recursos.
- Programa de Trabajo.
- Recopilación de Información.
- Cualidades de la Información.
- Fuentes y Naturaleza de la Información.
- Estadística: Muestreo y Control de Calidad
- Conceptos Estadísticos.
- Conceptos de Muestreo.
- Muestreo de Atributos.
- Muestreo de Variables.
- Análisis, Evaluación, Documentación y Supervisión
- Herramientas de Auditoría Computarizadas.
- Enfoques Analíticos y Mapeo de Procesos.
- Técnicas de Revisión Analíticas.
- Papeles de Trabajo.
- Supervisión.
- Comunicación y monitoreo de resultados
- Comunicaciones con clientes.
- Calidad de la Comunicación.
- Aprobación y Distribución de Reportes.
- Monitoreo y Seguimiento.
EXPOSITOR:
Enzo Tolentino CIA, CISA, CISSP
Enzo Tolentino es Gerente de Área de Auditoría Continua, Data Analytics y Desarrollo Corporativo del Banco de Crédito del Perú, cuenta con un MBA y MS en Sistemas de Información por Case Western Reserve University, Cleveland, USA, es licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con las certificaciones CIA, CISA y CISSP.