Fechas:
- • 7, 12 y 14 de agosto
Horario: 18:00 a 21:00 horas
Carga Horaria: 9 horas
Pre requisito: Comprensión básica de las Normas Internacionales para la Práctica Profesional de Auditoría Interna.
Resumen:
Con el lanzamiento de las Normas Globales de Auditoría Interna (NOGAI), se hace necesario un adecuado proceso de adopción. Este taller interactivo lo guiará a través de las normas, le brindará una mejor comprensión de la relevancia y el impacto de estas, y lo desafiará a mejorar el desempeño para obtener impactos positivos y duraderos.
El curso brinda una mirada a la evolución de las Normas Globales de Auditoría Interna, su propósito, desarrollo, estado actual y trayectoria futura. Luego profundizará en los nuevos principios y estándares y su aplicación práctica en su rol y función y le dará herramientas para mejorar la calidad dentro de la función de auditoría interna centrándose en el desempeño.
Objetivos:
1. Identificar y analizar los conceptos, retos y cambios importantes que exigen las nuevas Normas Globales de Auditoría Interna (NOGAI) en términos de mejora y desempeño.
2. Entender el impacto del nuevo propósito de Auditoría Interna, las competencias del rol de Auditor Interno y la exigencia de transitar del cumplimiento al desempeño.
3. Aplicar los requisitos de las NOGAIs en la planificación, ejecución y presentación de informes de auditoría interna.
4. Evaluar y aplicar los cambios necesarios a las funciones de Auditoría Interna y su relación con el Comité de Auditoría u otro órgano de gobierno equivalente.
5. Identificar nuevas iniciativas o cambios relacionados importantes.
Dirigido a:
Profesionales o Directores que laboran o se encuentran interesados en trabajar en funciones de auditoría interna, control interno, gestión de riesgos, reguladores o cualquier profesional/entidad que realice actividades de Auditoría Interna.
Temario:
I. Cambios y retos de las NOGAI
• Historia y evolución del MIPP
• Proceso de cambio a las NOGAI
• Dominios, principios y normas
• Resumen de los principales cambios
• Nuevos retos y exigencias al rol
II. Propósito de la Auditoría Interna
• Nuevo propósito, autoridad y responsabilidad de Auditoría Interna
• Implicancias del interés público en el rol del Auditor.
• El gobierno de Auditoría Interna
III. Ética y profesionalidad
• Integridad
• Objetividad
• Competencia
• Debido cuidado profesional
• Confidencialidad
IV. Gobierno de la función de Auditoría Interna
• Autorización del Consejo / Directorio
• Independencia de la función de Auditoría Interna
• Supervisión del Consejo / Directorio
• Desafíos al cumplir las normas de gobierno.
V. Gestión de la función de Auditoría Interna
• Planificación estratégica
• Gestión de recursos
• Comunicación efectiva
• Mejora de la calidad
• Consideraciones adicionales
VI. Desempeño de los servicios de Auditoría Interna
• Planificación eficaz de los encargos
• Ejecución de los trabajos
• Comunicación de resultados
• Casos prácticos
VII. Aspectos relacionados y siguientes pasos
• Consideraciones para funciones pequeñas
• Consideraciones para el sector público
• Nuevo manual de evaluación de calidad
• Nuevo examen CIA
• Requerimientos Tópicos
Expositor:
Sharif Joaquín Bautista, MBA, CIA, CRMA
Contador Público Colegiado y Administrador de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Magíster en Administración de Empresas por ESAN, Certified Internal Auditor y Certification in Risk Management Assurance por The Institute of Internal Auditors, USA. Actualmente, se desempeña como docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en cursos de Contabilidad, Finanzas y Evaluación de Proyectos de Pregrado y cursos de Finanzas de Maestría, así como Asesor de tesis de Auditoría de Pregrado y Maestría. Asimismo, es docente en el Colegio de Contadores Públicos de La Libertad en el curso de Gestión de Riesgos, Auditoría Interna y Auditoría Forense.
Ha sido docente en la Universidad de Lima en el Diplomado de Posgrado de Auditoría Interna y Contabilidad y de cursos de Contabilidad de Pregrado en la Universidad Católica San Pablo. Asimismo, ha sido instructor de cursos del Programa de Certified Internal Auditor, Ley SOX y COSO-ERM en los Institutos de Auditores Internos de Perú y Ecuador, así como del Programa de Educación Continua de Price Waterhouse.
Consultor de Negocios en temas de Gobierno Corporativo, Riesgos, Compliance, Finanzas, Control Interno, Auditoría, Fraude y Analíticos. Cuenta con más de 30 años de experiencia como Gerente de Auditoria en PW y grupos económicos multinacionales como Arca Continental Lindley (embotellador de Coca Cola), Rena Ware International y Corporación Cervesur, habiendo laborado 2 años en la oficina de Price Waterhouse Miami, USA. Vicepresidente del Comité de Auditoría de la Asociación Peruana de Finanzas (APEF) y miembro del Comité de Compliance de AmCham (hasta 2022).