13 de Noviembre | 12 horas |
Fecha:
- Lunes 13 de noviembre: 18 a 21 horas
- Miércoles 15 de noviembre: 18 a 21 horas
- Viernes 17 de noviembre: 18 a 21horas
- Lunes 20 de noviembre: 18 a 21 horas
Modalidad: Virtual
Objetivo:
Revisar los principales cambios para adaptar nuestra metodología de Auditoría Interna a las nuevas normas globales de auditoría interna.
Temario
Cambios de Contenido y presentación de los seis elementos del IPPF actual (Misión, Definición, Código de Ética, Principios Básicos, Estándares y Guías de Implementación) Vs cinco dominios que indican más claramente las funciones y responsabilidades clave de la función de Auditoría Interna.
- Descripción y revisión de cada Norma la cual incluye secciones que describen los requisitos de la norma, así como consideraciones para implementar los requisitos y consideraciones para proporcionar evidencia de conformidad con los requisitos.
- Propósito de la Auditoría Interna.
- Nuevos dominios y estándares de Ética y Profesionalismo
- Nuevo dominio y estándares de gobierno
- Nuevos y diferentes requisitos para el programa de aseguramiento y mejora de la calidad
- Plan estratégico de Auditoria Interna
- Enfoque y Especial atención al sector público.
- Enfoque en las partes interesadas y el interés público.
- Nuevos términos y Glosario revisado y ampliado.
Expositor:
Edwin Arley Giraldo Zapata
CIA – Auditor Internacional Certificado
CFSA – Auditor de Servicios Financieros Certificado.
CCSA – Certificación en Autoevaluación de Control y Riesgos
CGAP – Profesional Certificado en Auditoria Gubernamental
QA – Aseguramiento de la Calidad de la Función de Auditoria Interna con base en el MIPP
ISO 31000 – Risk Manager PECB
Contador Público de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialista en Finanzas y Mercados de Capitales, Master en Gestión de Riesgos, con mas de 15 años de Experiencia en Riesgos, Auditoria, Control y Procesos, trabajo como Senior de Auditoria Interna en Deloitte y Gerente de Consultoría de Riesgos y Outsourcing de Auditoría Interna en Ernst & Young, se ha desempeñado como Gerente Senior de Auditoría y de Control Interno del Banco HSBC en Colombia, y Gerente de Riesgo Corporativo, Oficial SOX y de Continuidad de Negocio en Banco Popular, Conferencista y evaluador de la función de auditoría interna en el Instituto de Auditores Internos de Colombia, Perú y Ecuador ,Gerente de Aseguramiento y Consultoria S.A.S, implementando metodologías Basadas en el Marco Internacional Para la Práctica Profesional de Auditoría Interna, Control Interno COSO, Gestión de Riesgos ISO31000-2009, COSO ERM y SOX.