13 de Noviembre     12 horas  

Registro aquí


Fecha:

  • Lunes 13 de noviembre: 18 a 21 horas
  • Miércoles 15 de noviembre: 18 a 21 horas
  • Viernes 17 de noviembre: 18 a 21horas
  • Lunes 20 de noviembre: 18 a 21 horas

Modalidad: Virtual

Objetivo:

Revisar los principales cambios para adaptar nuestra metodología de Auditoría Interna a las nuevas normas globales de auditoría interna.

Temario

Cambios de Contenido y presentación de los seis elementos del IPPF actual (Misión, Definición, Código de Ética, Principios Básicos, Estándares y Guías de Implementación) Vs cinco dominios que indican más claramente las funciones y responsabilidades clave de la función de Auditoría Interna.

  • Descripción y revisión de cada Norma la cual incluye secciones que describen los requisitos de la norma, así como consideraciones para implementar los requisitos y consideraciones para proporcionar evidencia de conformidad con los requisitos.
  • Propósito de la Auditoría Interna.
  • Nuevos dominios y estándares de Ética y Profesionalismo
  • Nuevo dominio y estándares de gobierno
  • Nuevos y diferentes requisitos para el programa de aseguramiento y mejora de la calidad
  • Plan estratégico de Auditoria Interna
  • Enfoque y Especial atención al sector público.
  • Enfoque en las partes interesadas y el interés público.
  • Nuevos términos y Glosario revisado y ampliado.

Expositor:

Edwin Arley Giraldo Zapata

CIA – Auditor Internacional Certificado

CFSA – Auditor de Servicios Financieros Certificado.

CCSA – Certificación en Autoevaluación de Control y Riesgos

CGAP – Profesional Certificado en Auditoria Gubernamental

QA – Aseguramiento de la Calidad de la Función de Auditoria Interna con base en el MIPP

ISO 31000 – Risk Manager PECB

Contador Público de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialista en Finanzas y Mercados de Capitales, Master en Gestión de Riesgos, con mas de 15 años de Experiencia en Riesgos, Auditoria, Control y Procesos, trabajo como Senior de Auditoria Interna en Deloitte y Gerente de Consultoría de Riesgos y Outsourcing de Auditoría Interna en Ernst & Young, se ha desempeñado como Gerente Senior de Auditoría y de Control Interno del Banco HSBC en Colombia, y Gerente de Riesgo Corporativo, Oficial SOX y de Continuidad de Negocio en Banco Popular, Conferencista y evaluador de la función de auditoría interna en el Instituto de Auditores Internos de Colombia, Perú y Ecuador ,Gerente de Aseguramiento y Consultoria S.A.S, implementando metodologías Basadas en el Marco Internacional Para la Práctica Profesional de Auditoría Interna, Control Interno COSO, Gestión de Riesgos ISO31000-2009, COSO ERM y SOX.

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