Auditoría Basada en Riesgos – Desde el Plan Anual hasta el informe de Auditoría

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25 y 26 de enero 2019 8 horas Socios $300.00
No Socios $350.00
(Incluido IGV)

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DIRIGIDO A:

Directores de auditoría, gerentes de auditoría y/o control interno, auditores y staff de auditoría, consultores o asesores en riesgos, auditoría, control interno y profesionales vinculados al mundo empresarial interesados en el tema.

 

OBJETIVOS

  • Comprender la importancia del proceso de la actividad de Auditoria Interna y como a partir de este entendimiento genera valor el equipo de control interno y/o auditoria.
  • Entender las principales etapas del Proceso Auditor con el fin de enfocar la Auditoria a los Objetivos de la entidad, a los Procesos y la administración de riesgos.
  • Aplicar en la practica una metodología de auditoria basada en riesgos que apoye el cumplimiento de los objetivos de la entidad y en cumplimiento con el Marco Internacional Para la Practica Profesional de Auditoria Interna.

 

CONTENIDO

  1. Alineación entre la misión y objetivos estratégicos de la entidad.
  2. Desdoblamiento de los Objetivos de los Procesos a Objetivos Estratégicos.
  3. Entendiendo el Mapa de Procesos,
  4. Evaluando el Objetivo de Proceso y su definición como objetivo de proceso.
  5. Revisando los indicadores de medición al cumplimiento de los objetivos de los procesos.
  6. Auditoria al Sistema de Gestión de Riesgos como punto de partida.
  7. Plan anual de Auditoria Basada en Riesgos.
  8. Planeación de cada auditoria basada en Riesgos.
    –Pruebas de Recorrido para evaluar los riesgos asociados al cumplimiento del objetivo del proceso y el diseño de los controles.
    –Realización del Programa de trabajo.
  9. Ejecución de la Auditoria.
  10. Informe final de Auditoria Basada en Riesgos.

 

SOBRE EL EXPOSITOR

Edwin Arley Giraldo Zapata

  • CIA – Auditor Internacional Certificado
  • CFSA – Auditor de Servicios Financieros Certificado.
  • CCSA – Certificación en Autoevaluación de Control y Riesgos.
  • CGAP – Profesional Certificado en Auditoria Gubernamental.
  • QA – Aseguramiento de la Calidad de la Función de Auditoria Interna con base en el MIPP.
  • ISO 31000 – Risk Manager PECB.

Edwin Giraldo, es Contador Publico de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialista en Finanzas y Mercados de Capitales y actualmente desarrollando un Master en Gestión de Riesgos,  cuenta con mas de 15 años de Experiencia en Riesgos, Auditoria, Control y Procesos, trabajo como Senior de Auditoria Interna en Deloitte y Gerente de Consultoría de Riesgos y Outsourcing de Auditoria Interna en Ernst & Young, se ha desempeñado como Gerente Senior de Auditoria y de Control Interno del Banco HSBC en Colombia, y Gerente de Riesgo Corporativo, Oficial SOX y de Continuidad de Negocio en Banco Popular. Actualmente Gerente de Advisory Colombia, implementando metodologías Basadas en el Marco Internacional Para la Practica Profesional de Auditoria Interna, Gobierno Corporativo, Control Interno COSO, Gestión de Riesgos ISO31000-2009, COSO ERM y SOX.

Facilitador de cursos y talleres en Gestión al Riesgo, Auditoria y Control Interno en Colombia, Perú, Ecuador, México, Costa Rica y Salvador.

Docente de la Universidad Externado de Colombia en la asignatura – Diseño de Control y Sistemas de Control Interno y Gestión de Riesgos en la especialización de Auditoria Forense, conferencista del Instituto de Auditores Internos del Perú.

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