Auditando el Gobierno Corporativo

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13 y 14 de marzo 2020
8:30 – 18:00 horas
16 horas Socios $300
No Socios $350
(Incluido IGV)

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Objetivo

Entender las principales responsabilidades de la segunda y tercera línea de defensa (Auditoria Interna, relacionadas con el Gobierno Corporativo).

Entender los Diferentes Marcos y Sistemas de Gestión de Riesgos, relacionadas con Gobierno Corporativo.

Aplicar en la práctica un programa de trabajo para la realización de la auditoría al Gobierno Corporativo.

Dirigido a

Profesionales de empresas públicas y privadas que se desempeñan en el área de Cumplimiento, Gestión de Riesgos, Auditoría Interna o Externa, Control Interno, Consultores o personas interesadas en entender y aplicar las mejores prácticas de Gobierno Corporativo que apoyen al logro de los objetivos de la entidad.

Temario:

  1. Antecedentes del Marco Internacional para la Práctica profesional de Auditoría Interna relacionadas con Gobierno.
  2. Conceptos de Gobierno Corporativo y mejores prácticas de Gobierno Corporativo OECD.
  3. Conceptos de Gobierno Corporativo y mejores prácticas establecidas en el Cadbury Code.
  4. El Modelo de Control Interno COSO y aspectos principales a evaluar en el componente de ambiente de control e información y comunicación para el Gobierno Corporativo.
  5. Autoevaluación Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo.
  6. Programa de trabajo, para evaluar el presente y funcionando de las prácticas de Gobierno Corporativo.

Expositor

Edwin Giraldo, CPA, CIA, CCSA, CFSA,QA, CGAP

Contador Público de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialista en Finanzas y Mercados de Capitales, en desarrollo de un Master en Gestión de Riesgos, con más de 15 años de Experiencia en Riesgos, Auditoría, Control y Procesos, trabajo como Senior de Auditoría Interna en Deloitte y Gerente de Consultoría de Riesgos y Outsourcing de Auditoría Interna en Ernst & Young, se ha desempeñado como Gerente Senior de Auditoría y de Control Interno del Banco HSBC en Colombia y Oficial SOX en Banco Popular; Actualmente trabaja como Gerente Senior en la empresa Aseguramiento y Consultoría S.A.S, implementando proyectos relacionados con Auditoria Interna, Control Interno y Gestión de Riesgos en entidades públicas y privadas de diferentes sectores en Colombia y Perú.

Docente de la Universidad Externado de Colombia en las Asignaturas: Sistemas de Control Interno y Gestión de Riesgos y Ley Sarbenes Oxley como medidas de prevención, en la Especialización de Auditoría Forense Auditoria Internacional.

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